DESPACHOS PROFERIDOS PELO SR. SECRETÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS - PREGÃO PRESENCIAL RP N.º 082/2014
PREGÃO PRESENCIAL RP N.º 082/2014;PROCESSO Nº
4697/2014;OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS.
PREGÃO PRESENCIAL RP N.º 082/2014;PROCESSO Nº
4697/2014;OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO
E MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS.
De acordo com o Inciso X do art. 3º do Decreto nº. 7.841 de 02/07/13, ADJUDICO e HOMOLOGO o certame a favor da empresa: DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA para o ITEM 01, no vlr. Unit. de R$ 78.697,24, e total de R$ 5.666.201,28;para o ITEM 02, no vlr. Unit. de R$ 73.199,24, e total de R$ 1.756.781,76; para o ITEM 03, no vlr. Unit. de R$ 73.076,57, e total de R$ 1.753.837,68; para o ITEM 04, no vlr. Unit. de R$ 41.715,89, e total de R$ 1.001.181,36;para o ITEM 05, no vlr. Unit. de R$ 54.872,46, e total de R$ 1.316.939,04;para o ITEM 06, no vlr. Unit. de R$ 86,00, e total de R$ 68.800,00;para o ITEM 07, no vlr. Unit. de R$ 98,00, e total de R$ 78.400,00;para o ITEM 08, no vlr. Unit. de R$ 110,00, e total de R$ 88.000,00;para o ITEM 09, no vlr. Unit. de R$ 145,00, e total de R$ 87.000,00;para o ITEM 10, no vlr. Unit. de R$ 180,00, e total de R$108.000,00; para o ITEM 11, no vlr. Unit. de R$ 198,00, e total de R$ 118.800,00; para o ITEM 12, no vlr. Unit. de R$ 29,00, e total de R$ 34.800,00;para o ITEM 13, no vlr. Unit. de R$ 31,00, e total de R$ 37.200,00;para o ITEM 14, no vlr. Unit. de R$33,00, e total de R$ 39.600,00;para o ITEM 15, no vlr. Unit. de R$ 26,00, e total de R$ 39.000,00;para o ITEM 16, no vlr. Unit. de R$ 28,00, e total de R$ 42.000,00;para o ITEM 17, no vlr. Unit. de R$ 30,00, e total de R$ 45.000,00;para o ITEM 18, no vlr. Unit. de R$ 12,80, e total de R$ 15.360,00;para o ITEM 19, no vlr. Unit. de R$ 10,40, e total de R$ 12.480,00; para o ITEM 20, no vlr. Unit. de R$ 165,25, e total de R$ 82.625,00;para o ITEM 21, no vlr. Unit. de R$ 16,70, e total de R$20.040,00;para o ITEM 22, no vlr. Unit. de R$ 1,10, e total de R$ 22.000,00; para o ITEM 23, no vlr. Unit. de R$ 148,00, e total de R$ 118.400,00; para o ITEM 24, no vlr. Unit. de R$ 4,10, e total de R$ 6.150,00;para o ITEM 25, no vlr. Unit. de R$138,00, e total de R$ 110.400,00;para o ITEM 26, no vlr. Unit. de R$ 11,00, e total de R$ 110.000,00;para o ITEM 27, no vlr. Unit. de R$ 0,55, e total de R$ 5.500,00;para o ITEM 28, no vlr. Unit. de R$ 110,40, e total de R$ 110.400,00; para o ITEM 29, no vlr. Unit. de R$ 145,00, e total de R$ 116.000,00; para o ITEM 30, no vlr. Unit. de R$ 155,00, e total de R$ 124.000,00; para o ITEM 31, no vlr. Unit. de R$ 25,00, e total de R$ 37.500,00; para o ITEM 32, no vlr. Unit. de R$ 28,00, e total de R$ 33.600,00; para o ITEM 33, no vlr. Unit. de R$ 31,00, e total de R$ 37.200,00; para o ITEM 34,no vlr. Unit. de R$ 288,00, e total de R$ 432.000,00;para o ITEM 35, no vlr. Unit. de R$ 51,00, e total de R$ 122.400,00;e para o ITEM 36, no vlr. Unit. de R$ 76,00, e total de R$182.400,00; perfazendo o total global no valor de R$ 13.979.996,12.
JOSÉ ROGÉRIO M.SANTANA - SECRETÁRIO DE SERVIÇOS
URBANOS